內政部空中勤務總隊

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                         中華民國九十五年度                                                   單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0008000000                │              │              │              │                                                    
8   │    │    │    │內政部主管                │     1,540,422│     1,054,396│       486,026│                                                    
    │    │    │    │0008650000                │              │              │              │                                                    
    │12  │    │    │空中勤務總隊              │     1,540,422│     1,054,396│       486,026│空中勤務總隊組織法業經立法院第6屆第1會期審議通      
    │    │    │    │                          │              │              │              │過,並奉總統於94年6月22日華總一義字第094000919      
    │    │    │    │                          │              │              │              │61號令公布,由內政部「空中勤務總隊業務」科目移      
    │    │    │    │                          │              │              │              │入如表列上年度預算數。                              
    │    │    │    │3808650000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │民政支出                  │     1,540,422│     1,054,396│       486,026│                                                    
    │    │    │    │3808650100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │一般行政                  │       392,021│       414,707│       -22,686│1.本年度預算數392,021千元,包括人事費334,191千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元、業務費55,478千元、設備及投資1,920千元及      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費432千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費334,191千元,較上年度減列加班值       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    班費5,089千元,伸算增列調整待遇等經費3,612      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,計淨減1,477千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本工作維持費57,830千元,較上年度減列辦公      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    室搬遷費、租金等19,899千元,雜項設備費1,31      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    0千元,合共減列21,209千元。                     
    │    │    │    │3808651000                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │空中勤務業務              │       569,886│       561,174│         8,712│1.本年度預算數569,886千元,包括業務費544,776千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元、設備及投資25,110千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)航務、機務及飛安經費544,502千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列油料及直昇機暨救災救護裝備器材維修費等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    10,792千元。                                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)勤務指揮工作經費25,384千元,較上年度減列資      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    訊服務費等600千元,資、通訊設備費1,480千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,合共減列2,080千元。                           
    │    │    │    │3808659000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │一般建築及設備            │       578,515│        78,515│       500,000│                                                    
    │    │    │    │3808659011                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │交通及運輸設備            │       578,515│        78,515│       500,000│1.本年度預算數578,515千元,包括設備及投資578,5      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   15千元。                                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)購置直昇機救災救護裝備費、汰換零主件及檢修      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    器具等機械設備費78,515千元,與上年度同。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機經費500,00      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    0千元。                                         
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