內政部空中勤務總隊

                                               歲出計畫提要及分支計畫

                                                     九十五年度                                     單位:新台幣千元
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工作計畫名稱及編號│3808650100    一般行政                                │預算金額│                       392,021
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計畫內容:                                                  預期成果:                                              
  為推行本隊一般行政管理工作。                                支援本隊各業務單位之各項工作計畫,俾能達成施政        
                                                              目標。                                                
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  分支計畫及用途科目        │     預 算 金 額      │  承 辦 單 位   │          說               明         
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01 人員維持                 │               334,191│人事室          │本計畫職員161人、聘用人員82人、技工8人、駕
  0100 人事費               │               334,191│                │駛1人,工友8人之待遇年終工作獎金、考績獎金
    0103 法定編制人員待遇   │               144,000│                │及退休退職儲金年終慰問金、休假補助、車票補
    0104 約聘僱人員待遇     │                75,600│                │助、空勤人員飛航鐘點費、加班值班費、實施退
    0105 技工及工友待遇     │                 6,240│                │撫新制政府應負擔退休退職及資遣給付,公保、
    0111 獎金               │                37,230│                │健保、勞保保險費及全民健保保險費、聘用人員
    0121 其他給與           │                23,623│                │離職儲金公提部分。
    0131 加班值班費         │                26,568│                │
    0143 退休離職儲金       │                 9,000│                │
    0151 保險               │                11,930│                │
02 基本行政工作維持         │                57,830│秘書室          │本計畫係處內辦理文書、事務、歲計、會計統計
  0200 業務費               │                55,478│                │、人事、政風及各隊執行任務之一般行政所需經
    0202 水電費             │                 6,287│                │費如下:
    0203 通訊費             │                 5,034│                │1.本處及各隊處理公務所需水電、電話、郵資及
    0215 資訊服務費         │                 1,065│                │網路通訊費等經費11,321千元。
    0219 其他業務租金       │                14,310│                │2.會計、統計及差勤各項資訊系統操作維修等服
    0221 稅捐及規費         │                   974│                │務費1,065千元。
    0231 保險費             │                   700│                │3.各隊辦公廳舍、公務車及影印機租金14,310千
    0250 按日按件計資酬金   │                 1,246│                │元 。
    0271 物品               │                 2,298│                │4.依規定繳交公務車輛牌照稅、燃料費及執行業
    0279 一般事務費         │                16,307│                │務活動相關保險等費用1,674千元 。
  0282 房屋建築養護費       │                 3,627│                │5.為處理經常公務所需出席費、講師鐘點費及辦
    0283 車輛及辦公器具養護 │                 2,420│                │公廳舍勞力外包清潔費1,246千元。
         費                 │                      │                │6.公務車油料、碳粉、影印紙、文具用品及各項
    0291 國內旅費           │                 1,000│                │零星等購置費用2,298千元。
    0299 特別費             │                   210│                │7.處理公務所需印製概(預)決算書、各項表報手
  0300 設備及投資           │                 1,920│                │冊,購買法紀宣導資料、書刊、資料蒐集及辦
    0319 雜項設備費         │                 1,920│                │公環境佈置、清潔等雜支16,307千元。
  0400 獎補助費             │                   432│                │8.廠棚、停機坪、辦公廳舍及其附屬設備等房屋
    0471 損失及賠償         │                   120│                │建築養護費3,627千元。
    0481 慰問金             │                   312│                │9.公務車輛及辦公用具之養護等費用2,420千元
                            │                      │                │10.辦理本處及各隊採購案件驗收,勤惰及風紀
                            │                      │                │查核等所需國內旅費1,000千元。
                            │                      │                │11.首長特別費210千元。
                            │                      │                │12.汰舊換新總隊及各分隊辦公傢俱、冷氣機、
                            │                      │                │開飲機、除濕機及裁切膠裝機等及其他零星
                            │                      │                │雜項設備經費1,920千元。
                            │                      │                │13.退休退職人員三節慰問金等432 千元 。
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工作計畫名稱及編號│3808651000    空中勤務業務                            │預算金額│                       569,886
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計畫內容:                                                  預期成果:                                              
  執行及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸              充分發揮整體效益,提升救災與空中支援效能。            
  任務。                                                                                                            
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  分支計畫及用途科目        │     預 算 金 額      │  承 辦 單 位   │          說               明         
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01 航務、機務及飛安         │               544,502│航務、機務及    │本計畫係執行及支援空中救災、救難、救護、觀
                            │                      │飛安            │測偵巡及運輸任務,添購各項應勤裝備,持續辦
  0200 業務費               │               544,502│                │理飛行與修護訓練,策定飛行安全及地面安全預
    0201 教育訓練費         │                25,470│                │防計畫等所需業務費544,502千元,說明如下:
    0219 其他業務租金       │                 2,400│                │1.實施在職進修及教育訓練費25,470千元,
    0231 保險費             │                 8,589│                │(1)辦理復飛、救難飛行訓練等經費13,000千
    0250 按日按件計資酬金   │                   960│                │元。
    0271 物品               │                50,228│                │(2)辦理直昇機養護及聘請原廠維修教官來台
    0279 一般事務費         │                   846│                │協訓經費9,700千元。
    0284 設施及機械設備養護 │               448,929│                │(3)赴國外接受AS365模擬機飛航訓練1,713千
         費                 │                      │                │元。
    0291 國內旅費           │                 6,426│                │(4)赴國外接受BE-200及BE-350模擬機飛航訓
    0293 國外旅費           │                   103│                │練803千元。
  0294 運費                 │                   551│                │(5)赴國外接受飛地安全教育訓練254千元 。
                            │                      │                │2.基地設施使用費及影印機租金2,400千元。
                            │                      │                │3.直昇機座位險、第三責任險及航材倉庫保險費
                            │                      │                │8,589千元。
                            │                      │                │4.推動空中勤務業務宣導專題演講、授課鐘點費
                            │                      │                │、出席費及撰稿等費用960千元。
                            │                      │                │5.航空類用油及空中勤務錄影、錄音、電腦軟體
                            │                      │                │、耗材等購置費用50,228千元。
                            │                      │                │6.辦理各項救援工作,購買文具紙張,印製各種
                            │                      │                │表冊、製作飛行、修護人員工作服費用,空勤
                            │                      │                │人員體格檢查,救生裝備檢驗,勤務督導,各
                            │                      │                │級機關團體學校,民意代表、民眾、記者參觀
                            │                      │                │訪問暨研討空中勤務業務等經費846千元。
                            │                      │                │7.本處37架直昇機,暨救災救護裝備器材維修費
                            │                      │                │448,929千元。
                            │                      │                │8.參加會議、會勘直昇機起降場及督導勤務演訓
                            │                      │                │及赴各隊辦理直昇機階檢及各隊支援勤務旅費
                            │                      │                │6,426千元。
                            │                      │                │9.搜救中心運作考察國外旅費103千元。
                            │                      │                │10.直昇機及主副件送國內外修理翻修等裝運費5
                            │                      │                │51千元。
02 勤務指揮工作             │                25,384│勤務中心        │本計畫係建置總隊及各隊資、通訊網路系統及直
  0200 業務費               │                   274│                │昇機之指揮調度等事宜所需經費如下:
    0201 教育訓練費         │                   274│                │1.實施在職進修及教育訓練費274千元。
  0300 設備及投資           │                25,110│                │2.全國陸空勤務專用通信連網系統擴充建置中繼
    0306 資訊設備費         │                25,110│                │台3套﹝宜蘭東北海岸,雲嘉南及其他高山中
                            │                      │                │繼台)5,000千元。
                            │                      │                │3.總隊及各分隊24小時資訊安全監控系統管理機
                            │                      │                │制建置案9,800千元。
                            │                      │                │4.總隊更新部份伺服器及網路設備、強化電子郵
                            │                      │                │件系統功能、全球資訊網優化案、病毒軟體及
                            │                      │                │資訊軟體升級等3,500千元。
                            │                      │                │5.因組織法通過,成立北、中、南三個大隊相關
                            │                      │                │網路設施包含路由器、防火牆等擴充及設施建
                            │                      │                │置案3,710千元。
                            │                      │                │6.總隊及各分隊勤務資通訊系統建置及整合,包
                            │                      │                │含地理救災資訊系統之軟體開發、硬體設備購
                            │                      │                │置及系統整合等3,100千元。
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工作計畫名稱及編號│3808659011    交通及運輸設備                          │預算金額│                       578,515
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計畫內容:                                                  預期成果:                                              
  購置飛機飛航安全、救災救護裝備及檢修器具等。                充實飛航安全、救災救護裝備及檢修裝備,以應勤務        
                                                              需要。                                                
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  分支計畫及用途科目        │     預 算 金 額      │  承 辦 單 位   │          說               明         
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01 充實直昇機週邊設備       │               578,515│機務組          │本計畫係購置直昇機及直昇機相關裝備所需經費
  0300 設備及投資           │               578,515│                │如下:
    0304 機械設備費         │                78,515│                │1.S-76B直昇機加裝緊急發報機2套2,400千元。
    0305 運輸設備費         │               500,000│                │2.S-76B直昇機加裝飛航記錄器1套7,000千元。
                            │                      │                │3.BE-200定翼機加裝座艙通話紀錄器、飛航紀錄
                            │                      │                │器各1套14,000千元。
                            │                      │                │4.BE-350定翼機加裝飛航紀錄器1套7,000千元。
                            │                      │                │5.AS-365N3直昇機加裝杜卜勒雷達1套45,004千
                            │                      │                │元。
                            │                      │                │6.購置檢修直昇機各式器具3,111千元。
                            │                      │                │7.充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機經費500,
                            │                      │                │000千元。
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