內政部空中勤務總隊

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國97年度                                                     單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0008000000                │              │              │              │                                                    
7   │    │    │    │內政部主管                │     1,989,666│     2,057,372│       -67,706│                                                    
    │    │    │    │0008650000                │              │              │              │                                                    
    │9   │    │    │空中勤務總隊              │     1,989,666│     2,057,372│       -67,706│                                                    
    │    │    │    │3808650000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │民政支出                  │     1,989,666│     2,057,372│       -67,706│                                                    
    │    │    │    │3808650100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │一般行政                  │       399,307│       399,832│          -525│1.本年度預算數399,307千元,包括人事費359,111千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元、業務費38,336千元、設備及投資1,500千元及      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費360千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費359,111千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    俸晉級差額及飛行鐘點費14,920千元。              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本工作維持費40,196千元,較上年度減列水電      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    、物品及停機坪土地租金等經費11,585千元、購      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    置檔案管理系統等經費3,860千元,合共減列15,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    445千元。                                       
    │    │    │    │3808651000                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │空中勤務業務              │       564,253│       540,345│        23,908│1.本年度預算數564,253千元,包括業務費521,623千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元、設備及投資42,630千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)航務、機務及飛安經費539,686千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列空勤、地勤人員之教育訓練及保險費等7,41      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    6千元,增列購置直升機航材及維修費等13,086       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元、空勤機組員緊急發報機設備等經費15,115      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,計淨增20,785千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)勤務指揮工作經費24,567千元,較上年度增列資      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    、通訊安全監控系統保固維修等經費1,273千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    、購置交換機異地聯網設備等經費1,850千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    合共增列3,123千元。                             
    │    │    │    │3808659000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │一般建築及設備            │     1,026,106│     1,117,195│       -91,089│                                                    
    │    │    │    │3808659002                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │營建工程                  │             -│        15,000│       -15,000│上年度辦理建置勤務第二大隊勤務廳舍工程先期規劃      
    │    │    │    │                          │              │              │              │等預算業已編竣,所列15,000千元如數減列。            
    │    │    │    │3808659011                │              │              │              │                                                    
    │    │    │2   │交通及運輸設備            │     1,026,106│     1,102,195│       -76,089│1.本年度預算數1,026,106千元,包括設備及投資1,0      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   26,106千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)購置直升機救災救護裝備及汰換重要零組件等經      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費26,106千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)充實消防救災及海空偵搜反恐直升機中程計畫總      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    經費5,952,000千元,分5年辦理,除95至96年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    已編列1,554,080千元外,本年度續編第3年經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    1,000,000千元,較上年度減列54,080千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)上年度購置AS-365N3直升機加裝杜卜勒雷達1套       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    及檢修飛機各式器具預算業已編竣,所列48,115      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元如數減列。                                  
──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────────