內政部空中勤務總隊

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國99年度                                                     單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0008000000                │              │              │              │                                                    
7   │    │    │    │內政部主管                │     1,003,370│     1,009,390│        -6,020│                                                    
    │    │    │    │0008650000                │              │              │              │                                                    
    │9   │    │    │空中勤務總隊              │     1,003,370│     1,009,390│        -6,020│                                                    
    │    │    │    │3808650000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │民政支出                  │     1,003,370│     1,009,390│        -6,020│                                                    
    │    │    │    │3808650100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │一般行政                  │       395,653│       397,021│        -1,368│1.本年度預算數395,653千元,包括人事費359,111千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元、業務費35,629千元、設備及投資525千元、獎      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   補助費388千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費359,111千元,與上年度同。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本工作維持費36,542千元,較上年度減列水電      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    及通訊費等348千元、汰換總隊部及各勤務隊電       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    腦暨其週邊設備費1,000千元、退休人員三節慰       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    問金20千元,合共減列1,368千元。                 
    │    │    │    │3808651000                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │空中勤務業務              │       563,329│       567,568│        -4,239│1.本年度預算數563,329千元,包括業務費539,001千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元、設備及投資24,328千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)航務、機務及飛安經費543,683千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列空勤、地勤人員教育訓練及航空用油等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    18,085千元,增列飛行人員緊急發報機及救生背      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    心裝備等經費12,250千元,計淨減5,835千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)勤務指揮工作經費19,646千元,較上年度減列總      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    隊部資訊及通訊系統保固維護等經費2,242千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,增列人事差勤系統改版擴充等經費3,838千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,計淨增1,596千元。                             
    │    │    │    │3808659000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │一般建築及設備            │        43,388│        44,801│        -1,413│                                                    
    │    │    │    │3808659002                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │營建工程                  │        10,000│             -│        10,000│1.本年度預算數10,000千元,全係設備及投資10,000      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.新增建置勤務第二大隊勤務廳舍工程規劃設計等經      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   費如列數。                                       
    │    │    │    │3808659011                │              │              │              │                                                    
    │    │    │2   │交通及運輸設備            │        33,388│        44,801│       -11,413│1.本年度預算數33,388千元,全係設備及投資33,388      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)購置直升機救災救護相關裝備等經費33,388千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)上年度購置飛機專用緊急定位發報機及其他相關      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    裝備預算業已編竣,所列44,801千元如數減列。      
    │    │    │    │3808659800                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │第一預備金                │         1,000│             -│         1,000│本年度編列第一預備金如列數。                        
──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────────