內政部空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫 九十七年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3808650100 一般行政 │預算金額│ 399,307 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 為推行本隊一般行政管理工作。 達成各種採購計劃,確保後勤支援效能目標。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 359,111│人事室 │本計畫職員170人、聘用人員72人、技工7人、駕 0100 人事費 │ 359,111│ │駛1人、工友8人之待遇、年終工作獎金、考績獎 0103 法定編制人員待遇 │ 149,000│ │金及退休離職儲金年終慰問金、休假補助、車票 0104 約聘僱人員待遇 │ 68,000│ │補助、空勤人員飛航鐘點費、加班值班費、實施 0105 技工及工友待遇 │ 7,000│ │退撫新制政府應負擔退休退職及資遣給付,公保 0111 獎金 │ 46,120│ │、勞保保險費、全民健保保險費及聘用人員離職 0121 其他給與 │ 31,163│ │儲金公提部分。 0131 加班值班費 │ 26,568│ │ 0143 退休離職儲金 │ 13,860│ │ 0151 保險 │ 17,400│ │ 02 基本行政工作維持 │ 40,196│秘書室 │本計畫係總隊辦理文書、事務、歲計、會計統計 0200 業務費 │ 38,336│ │、人事、政風及各隊執行任務之一般行政所需經 0202 水電費 │ 5,820│ │費如下: 0203 通訊費 │ 3,500│ │1.總隊及各隊處理公務所需水電費5,820千元。 0211 土地租金 │ 8,880│ │2.總隊及各隊處理公務所需電話、網路通訊費等 0215 資訊服務費 │ 210│ │ 3,500千元。 0219 其他業務租金 │ 1,920│ │3.勤務第一大隊第一隊及勤務第三大隊第二隊土 0221 稅捐及規費 │ 274│ │ 地租金8,880千元 。 0231 保險費 │ 500│ │4.會計、統計及差勤各項資訊系統操作維修等服 0250 按日按件計資酬金 │ 179│ │ 務費210千元。 0271 物品 │ 2,000│ │5.勤務第大二隊清泉崗定翼機廠房及飛航運作區 0279 一般事務費 │ 11,943│ │ 等租金費用1,920千元。 0282 房屋建築養護費 │ 900│ │6.依規定繳交公務車輛牌照稅、燃料費等費用27 0283 車輛及辦公器具養護 │ 1,000│ │ 4千元 。 費 │ │ │7.公務車輛及執行業務活動相關保險費用500千 0291 國內旅費 │ 1,000│ │ 元 。 0299 特別費 │ 210│ │8.為處理經常公務所需出席費及講師鐘點費等17 0300 設備及投資 │ 1,500│ │ 9千元。 0319 雜項設備費 │ 1,500│ │9.公務車油料、碳粉、影印紙、文具用品及各項 0400 獎補助費 │ 360│ │ 零星等購置費用2,000千元。 0475 獎勵及慰問 │ 360│ │10.處理公務所需印製概(預)決算書、各項表報 │ │ │ 手冊,購買法紀宣導資料、書刊、資料蒐集 │ │ │ 、慰勞加菜金、辦公大樓管理費及辦公環境 │ │ │ 佈置、清潔等雜支11,943千元。 │ │ │11.廠棚、停機坪、辦公廳舍及其附屬設備等房 │ │ │ 屋建築養護費900千元。 │ │ │12.公務車輛及辦公用具之養護等費用1,000千元 │ │ │ 。 │ │ │13.辦理總隊及各隊採購案件驗收,勤惰及風紀 │ │ │ 查核等所需國內旅費1,000千元。 │ │ │14.首長特別費210千元。 │ │ │15.汰舊換新總隊及各隊辦公傢俱、冷氣機及其 │ │ │ 他零星設備等費用1,500千元。 │ │ │16.退休退職人員三節慰問金等360 千元 。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3808651000 空中勤務業務 │預算金額│ 564,253 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 執行及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸 1.完成飛航人員年度飛航能力鑑測率100% 任務。 2.達到年度飛航訓練,完成總隊飛航檢定教師訓練。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 航務、機務及飛安 │ 539,686│航務、機務及 │本計畫係執行及支援空中救災、救難、救護、觀 │ │飛安 │測偵巡及運輸任務,添購各項應勤裝備,持續辦 0200 業務費 │ 515,226│ │理飛行與修護訓練,策定飛行安全及地面安全預 0201 教育訓練費 │ 13,525│ │防計畫等所需經費說明如下: 0231 保險費 │ 3,000│ │1.實施在職進修及教育訓練費13,525千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 87│ │ (1)辦理復飛、救難飛行訓練等經費6,000千元 0271 物品 │ 56,804│ │ 。 0279 一般事務費 │ 600│ │ (2)辦理配合杜卜勒雷達加裝案國外教官來台 0284 設施及機械設備養護 │ 437,110│ │ 帶飛訓練4,351千元。 費 │ │ │ (3)赴國外接受AS365N模擬機飛航訓練3,174千 0291 國內旅費 │ 4,050│ │ 元。 0294 運費 │ 50│ │2.直升機第三責任險保險費3,000千元。 0300 設備及投資 │ 24,460│ │3.推動空中勤務業務宣導專題演講、授課鐘點費 0304 機械設備費 │ 15,060│ │ 、出席費及撰稿等費用87千元。 0319 雜項設備費 │ 9,400│ │4.航空類用油及空中勤務錄影、錄音、電腦軟體 │ │ │ 、空勤機組員個人裝具及訓練器材等56,804千 │ │ │ 元。 │ │ │5.空勤人員體檢及購置航空相關書籍、雜誌、技 │ │ │ 令等600千元。 │ │ │6.直升機暨救災救護裝備器材維修費437,110千 │ │ │ 元。 │ │ │7.參加會議、會勘直升機起降場及督導勤務演訓 │ │ │ 及赴各隊辦理直升機階檢及各隊支援勤務旅費 │ │ │ 4,050千元。 │ │ │8.直升機主副件送國內外修理翻修等裝運費50千 │ │ │ 元。 │ │ │9.空勤機組員緊急發報機暨求(救)生背心採購 │ │ │ 15,060千元。 │ │ │10.購買雜項設備費9,400千元: │ │ │ (1)空勤人員海上作業禦寒裝備等5,400千元。 │ │ │ (2)空勤人員個人裝備貯放設施及裝備等4,000 │ │ │ 千元。 02 勤務指揮工作 │ 24,567│勤務中心 │本計畫係建置總隊及各隊資、通訊網路系統及直 0200 業務費 │ 6,397│ │升機之指揮調度等事宜所需經費如下: 0201 教育訓練費 │ 518│ │1.實施教育訓練費及共勤人員救災器(耗)材51 0203 通訊費 │ 500│ │ 8千元。 0215 資訊服務費 │ 5,000│ │2.救災勤務通訊費500千元。 0219 其他業務租金 │ 310│ │3.總隊勤務資、通訊服務費5,000千元。 0293 國外旅費 │ 69│ │ (1)總隊部資安監控中心(SOC)系統服務費( 0300 設備及投資 │ 18,170│ │ 第3年續約)2,500千元。 0304 機械設備費 │ 4,860│ │ (2)總隊內部資訊網第3年擴充服務費800千元 0305 運輸設備費 │ 4,000│ │ 。 0306 資訊軟硬體設備費 │ 9,310│ │ (3)勤務專通系統年度保固維修1,300千元。 │ │ │ (4)電話交換機年度保固維修400千元。 │ │ │4.勤務專通系統高山站租金310千元。 │ │ │5.國外考察69千元。 │ │ │6.購置機械設備費4,860千元: │ │ │ (1)裝置於救災指揮車供指揮官救災通訊聯絡 │ │ │ 用車裝無線電360千元。 │ │ │ (2)勤務大隊暨所屬各隊電話交換機異地聯網1 │ │ │ ,000千元。 │ │ │ (3)勤務專用航跡監視先期規劃案3,500千元。 │ │ │7.救災指揮車(四輪傳動)4輛每輛1,000千元共 │ │ │ 4,000千元,供救災指揮人員至各縣市災區與 │ │ │ 飛機及救災團體通訊聯絡用。 │ │ │8.購置資訊軟硬體設備費9,310千元: │ │ │ (1)空勤資訊備份及異地備援2,510千元。 │ │ │ (2)配合辦公室更新建置勤務大隊暨所屬各隊 │ │ │ 機房網路案2,800千元。 │ │ │ (3)本總隊資訊網雙語及英文審稿案1,800千元 │ │ │ 。) │ │ │ (4)更新總隊部伺服主機、網路設備及軟體建 │ │ │ 置案2,200千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3808659011 交通及運輸設備 │預算金額│ 1,026,106 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 購置飛機飛航安全、救災救護裝備及檢修器具等。 1.達成購機目標。 2.達成飛機妥善率60%以上。 3.達成飛航安全及確保救援能力目標。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 充實直昇機週邊設備 │ 1,026,106│機務組 │本計畫係購置直升機及直升機相關裝備所需經費 0300 設備及投資 │ 1,026,106│ │如下: 0304 機械設備費 │ 26,106│ │1.購置直升機救災救護裝備費、汰換重要零(組) 0305 運輸設備費 │ 1,000,000│ │ 件及檢修飛機各式器具等26,106千元。 │ │ │2.奉行政院95年4月12日院臺建字第0950014223 │ │ │ 號函核定「充實消防救災及海空偵搜反恐直升 │ │ │ 機5年中程計畫」總經費5,952,000千元,包括 │ │ │ 購置消防救災直升機9架及全天候海空偵搜反 │ │ │ 恐直升機3架合計12架,由95至99年度分5年辦 │ │ │ 理,除95年度已編列500,000千元、96年度已 │ │ │ 編列1,054,080千元外,本年度續編第3年經費 │ │ │ 1,000,000千元,未來年度經費需求3,397,920 │ │ │ 千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |